产品检试验控制程序
文件号 QP824000
版 次 1.0
编写日期 20030810
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1. 目的
制定并执行文件化的控制程序,对采购进厂原辅材料、制程中及成品的检验与试验,以验证原辅料是否满足生产要求,制程是否按工艺要求进行控制,产品是否符合标准要求和确保未经检验合格的产品不出厂。 2. 范围
适用于生产用原辅材料、制程中及成品的检验与试验。 3. 定义:无 4. 职责:
4.1. 生产部:
4.1.1. 原、物料紧急放行。
4.1.2.原、物料检验状况标识。 4.1.3.提出物料领料需求。 4.1.4.制程自主检查实施。 4.2. 品管部:
4.2.1.原、物料及产品的质量检测。 4.2.2.外观、尺寸的检测、判定。 4.2.3. 实施制程检测。
4.2.4. 不合格品发现及异常提报。
4.3. 市场部:原、物料采购供应及样品检验委托。
5. 要求:
5.1. 检验人员要求:受过品管岗位训练并考核合格者。
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5.2. 材料的检验与试验
5.2.1. 材料到厂由仓管员进行外观或外包装检查是否符合要求。
5.2.2. 采购所需之品名、规格,核对无误者,方可点收入库。反之即报告采购员联络供
应商处理。
5.2.3. 仓库收料后,依相关规范随机取样,并通知品管部检验员进行检验。
5.2.4. 检验员依相关规范中的检验项目、检验方法、允收规则进行检验,作出合格与否
的判定,并将结果通知送检部门。
5.2.5. 品检人员检验合格于材料上作合格标识或置于合格区内,给予放行,检验不合格
材料上贴上不合格标签,贴有不合格标签材料不可发送生产中使用,并通知市场部与供应商协调。
5.3. 制程中的检验与试验
5.3.1. 操作人员、领班应依[制程成品检验实施细则] WI824100实施自主检查、品管实
施复检合格后,由品管贴上合格标签,给予入库。
5.3.2. 不合格品应依[不合格品控制程序]之规定作识别与区分。 5.4. 成品的检验与试验
5.4.1. 操作人员、领班依[制程成品检验实施细则]实施自主检查。 5.4.2. 品管人员依产品企业标准之规定进行外观、尺寸检测。
5.4.3. 成品取样及理化性能试验依[制程成品检验实施细则]规定进行。
5.4.4. 检验合格的产品,由品管贴上合格产品标签给予入库,检验不合格的产品由品管
贴上不合格标签予以识别及区分,并依[不合格品控制程序]处理。
5.5. 检验不合格产品不得放行出厂,除非得到顾客批准。 6. 参考文件
6.1. 质量手册QM010000
6.2. 生产过程控制程序QP750100 6.3. 不合格品控制程序QP830100
6.4. 标识和可追溯性控制程序QP753000 7. 表单和记录
7.1. 进料检验记录表FM824001 7.2. 检试验原始记录FM824002 7.3. 产品试验报告FM824003
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